Start_RekinsSanemts
Task_RegistreDVS
Task_FormalaParbaude
Task_SasaisteArLigumu
Task_NoteiktMarsrutu
Gateway_Marsruts
Task_ManualaParbaude
Task_AtgrieztPiegadatajam
Task_Gramatosana
Task_NodotApmaksai
End_Iegramatots
End_Atgriezts
Task_SaturiskaApstiprinasana
Rēķins saņemts elektroniski (e-rēķins EN 16931 caur e-adresi) vai papīra formā. Sistēma: e-adrese, DVS.
F1
Rēķinu reģistrē dokumentu vadības sistēmā, piešķir reģistrācijas numuru un fiksē saņemšanas datumu. Sistēma: DVS. SLA: 1 darba diena no saņemšanas.
F1
F2
Pārbauda obligātos rekvizītus (EN 16931), piegādātāja identificējamību un to, vai rēķins nav dublēts. Rezultāts: mainīgais formalaParbaude = "atbilst" | "neatbilst". Sistēma: DVS, grāmatvedības informācijas sistēma.
F2
F3
Rēķinu sasaista ar iepirkuma līgumu vai pasūtījumu un veic trīspusējo salīdzināšanu (līgums – pasūtījums – rēķins). Rezultāts: mainīgais ligumaSasaiste = "pilna" | "dalena" | "nav".
F3
F4
Automatizēti izvērtē rēķina apstrādes maršrutu, izpildot lēmumu Decision_RekinaMarsrutesana (dmn/rekina-parbaude.dmn). Ievaddati: formalaParbaude, ligumaSasaiste, dokumentaTips. Rezultāts: mainīgais marsruts.
F4
F5
F5
F6
F7
F8
Vecākais grāmatvedis izvērtē rēķinu, kuram trūkst pilnas līguma sasaistes vai kurš ir kredītrēķins, un sagatavo to saturiskajai apstiprināšanai.
F7
F9
Rēķins, kas neiztur formālo pārbaudi, tiek atgriezts piegādātājam ar norādi par konstatētajām neatbilstībām. Sistēma: e-adrese, DVS.
F8
F10
Iestādes atbildīgā amatpersona apliecina, ka preces/pakalpojumi ir saņemti atbilstoši līgumam, un apstiprina rēķinu apmaksai. SLA: 5 darba dienas.
F6
F9
F11
Apstiprināto rēķinu iegrāmato grāmatvedības informācijas sistēmā atbilstoši kontu plānam un izdevumu klasifikācijai. Sistēma: grāmatvedības informācijas sistēma.
F11
F12
Iegrāmatoto rēķinu nodod apmaksas plānošanai, sagatavojot maksājuma uzdevuma priekšlikumu atbilstoši samaksas termiņam.
F12
F13
F13
F10
marsruts = "manual-review"
marsruts = "return"